|
00 |
NON URUSAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00.00 |
NON URUSAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00.00.01 |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
|
|
5.530.190.000,00 |
|
835.826.803,00 |
40,00 |
0,00 |
|
54.488.388,00 |
|
335.203.891,00 |
|
367.618.369,00 |
|
0,00 |
|
757.310.648,00 |
|
|
|
1.593.137.451,00 |
|
|
|
|
1 |
00.00.01.002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Terpenuhinya Kelancaran Kantor |
60,00 |
3.164.210.000,00 |
12,00 |
504.652.738,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
21.721.988,00 |
3,00 |
161.458.804,00 |
3,00 |
170.713.410,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
353.894.202,00 |
75% |
62% |
21,00 |
858.546.940,00 |
35% |
27% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
2 |
00.00.01.006 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
Terbayarnya biaya STNK semua kendaraan dinas |
97,00 |
56.100.000,00 |
18,00 |
1.972.600,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
1.747.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
1.747.650,00 |
50% |
17% |
24,00 |
3.720.250,00 |
25% |
7% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
3 |
00.00.01.007 |
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
Terlaksananya adminstrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu |
60,00 |
301.400.000,00 |
12,00 |
35.565.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
4.525.000,00 |
3,00 |
18.000.000,00 |
3,00 |
18.025.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
40.550.000,00 |
75% |
71% |
21,00 |
76.115.000,00 |
35% |
25% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
4 |
00.00.01.010 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
Terpenuhinya Kebutuhan Kantor |
60,00 |
403.250.000,00 |
12,00 |
80.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
13.048.950,00 |
3,00 |
19.841.300,00 |
3,00 |
25.274.050,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
58.164.300,00 |
75% |
78% |
21,00 |
138.164.300,00 |
35% |
34% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
5 |
00.00.01.011 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Terpenuhinya Kebutuhan Kantor |
60,00 |
144.370.000,00 |
12,00 |
29.362.800,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
6.990.000,00 |
3,00 |
2.190.000,00 |
3,00 |
2.930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
12.110.000,00 |
75% |
48% |
21,00 |
41.472.800,00 |
35% |
29% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
6 |
00.00.01.012 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Lancarnya Kegiatan Kantor |
60,00 |
27.860.000,00 |
12,00 |
1.469.600,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
2.124.000,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
1.972.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
4.096.000,00 |
75% |
82% |
21,00 |
5.565.600,00 |
35% |
20% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
7 |
00.00.01.014 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
Terpeliharanya kebersihan Kantor |
60,00 |
79.650.000,00 |
12,00 |
14.460.900,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
4.208.450,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
8.334.800,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
12.543.250,00 |
75% |
84% |
21,00 |
27.004.150,00 |
35% |
34% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
8 |
00.00.01.017 |
Penyediaan Makanan dan Minuman |
Meningkatnya Kinerja Aparatur |
60,00 |
175.850.000,00 |
12,00 |
18.343.400,00 |
11,00 |
0,00 |
3,00 |
1.870.000,00 |
2,00 |
4.340.000,00 |
3,00 |
9.580.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
15.790.000,00 |
73% |
53% |
20,00 |
34.133.400,00 |
33% |
19% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
9 |
00.00.01.018 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah |
Terlaksananya koordinasi antar istansi, lembaga dan opd |
60,00 |
1.177.500.000,00 |
12,00 |
149.999.765,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
101.521.137,00 |
3,00 |
95.104.109,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
196.625.246,00 |
75% |
98% |
21,00 |
346.625.011,00 |
35% |
29% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
10 |
00.00.01.040 |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya |
tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
26.105.000,00 |
3,00 |
35.685.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
61.790.000,00 |
75% |
51% |
9,00 |
61.790.000,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
Rata-Rata capian kinerja % |
72 |
64 |
|
|
30 |
22 |
|
|
Predikat kinerja |
Sedang |
Rendah |
|
|
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|
|
00.00.02 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
|
|
2.606.389.000,00 |
|
341.139.000,00 |
40,00 |
0,00 |
|
127.035.000,00 |
|
56.746.000,00 |
|
88.716.000,00 |
|
0,00 |
|
272.497.000,00 |
|
|
|
613.636.000,00 |
|
|
|
|
11 |
00.00.02.022 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
Meningkatnya Kinerja Aparatur |
60,00 |
400.000.000,00 |
12,00 |
100.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
75% |
0% |
21,00 |
100.000.000,00 |
35% |
25% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
12 |
00.00.02.023 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan |
Terpeliharanya Mobil Jabatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
4.810.000,00 |
3,00 |
5.050.000,00 |
3,00 |
7.065.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
16.925.000,00 |
75% |
52% |
9,00 |
16.925.000,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
13 |
00.00.02.024 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
Terpeliharanya dan Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional |
144,00 |
232.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
8.965.000,00 |
3,00 |
7.480.000,00 |
3,00 |
13.545.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
29.990.000,00 |
75% |
60% |
9,00 |
29.990.000,00 |
6% |
13% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
14 |
00.00.02.026 |
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor |
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor |
60,00 |
145.850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
4.380.000,00 |
3,00 |
9.500.000,00 |
3,00 |
16.051.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
29.931.000,00 |
75% |
100% |
9,00 |
29.931.000,00 |
15% |
21% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
15 |
00.00.02.028 |
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
Terpeliharanya Peralatan Kehumasan |
60,00 |
173.188.000,00 |
12,00 |
48.888.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
10.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
10.050.000,00 |
75% |
40% |
21,00 |
58.938.000,00 |
35% |
34% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
16 |
00.00.02.068 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Alat Studio Radio RKS FM |
Terpeliharanya Peralatan Studio Radio RKS FM |
60,00 |
282.050.000,00 |
12,00 |
50.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
11.440.000,00 |
3,00 |
9.860.000,00 |
3,00 |
7.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
29.100.000,00 |
75% |
58% |
21,00 |
79.100.000,00 |
35% |
28% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
17 |
00.00.02.100 |
Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung |
tersusunnya DED Gedung Dinkominfo Kab. Pekalongan |
1,00 |
150.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
18 |
00.00.02.104 |
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor |
115,00 |
660.000.000,00 |
12,00 |
50.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
97.440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
97.440.000,00 |
100% |
97% |
24,00 |
147.440.000,00 |
21% |
22% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
19 |
00.00.02.117 |
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Persandian |
Meningkatkan Optimalisasi dan pemeliharaan alat persandian |
60,00 |
563.251.000,00 |
12,00 |
92.251.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
24.856.000,00 |
3,00 |
34.205.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
59.061.000,00 |
75% |
42% |
21,00 |
151.312.000,00 |
35% |
27% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
Rata-Rata capian kinerja % |
69 |
50 |
|
|
20 |
19 |
|
|
Predikat kinerja |
Sedang |
Sangat Rendah |
|
|
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|
|
00.00.05 |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
|
|
137.750.000,00 |
|
30.000.000,00 |
40,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
3.187.500,00 |
|
5.728.000,00 |
|
0,00 |
|
8.915.500,00 |
|
|
|
38.915.500,00 |
|
|
|
|
20 |
00.00.05.001 |
Pendidikan dan Pelatihan Formal |
Terwujudnya Pegawai Dinkominfo yang terampil |
60,00 |
137.750.000,00 |
12,00 |
30.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
3.187.500,00 |
3,00 |
5.728.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
8.915.500,00 |
75% |
36% |
21,00 |
38.915.500,00 |
35% |
28% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
Rata-Rata capian kinerja % |
75 |
36 |
|
|
35 |
28 |
|
|
Predikat kinerja |
Sedang |
Sangat Rendah |
|
|
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|
|
02 |
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.10 |
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.10.15 |
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa |
|
|
11.708.770.300,00 |
|
1.173.888.000,00 |
70,00 |
0,00 |
|
84.123.500,00 |
|
859.758.741,00 |
|
1.443.926.885,00 |
|
0,00 |
|
2.387.809.126,00 |
|
|
|
3.306.316.026,00 |
|
|
|
|
21 |
02.10.15.010 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa |
Tersosialisasikannya kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah |
12,00 |
465.850.000,00 |
12,00 |
354.560.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
20.526.000,00 |
3,00 |
94.026.100,00 |
3,00 |
77.693.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
192.245.100,00 |
75% |
55% |
21,00 |
546.805.100,00 |
175% |
117% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
22 |
02.10.15.011 |
Penerbitan Majalah Gema Kota Santri |
Tersusunya Majalah Gema Kota Santri |
30,00 |
893.952.300,00 |
6,00 |
150.000.000,00 |
6,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
2,00 |
37.220.000,00 |
1,00 |
15.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
53.170.000,00 |
67% |
33% |
10,00 |
203.170.000,00 |
33% |
23% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
23 |
02.10.15.012 |
Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM |
Mengudaranya Siaran LPPL RKS FM |
60,00 |
2.114.263.000,00 |
12,00 |
373.888.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
29.300.000,00 |
3,00 |
110.529.000,00 |
3,00 |
90.299.500,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
230.128.500,00 |
75% |
61% |
21,00 |
604.016.500,00 |
35% |
29% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
24 |
02.10.15.015 |
Press Tour |
Terbinanya hubungan kemitraan yang baik dengan media/pers agar potensi daerah dapat terpublikasi secara luas yang berdampak pada kemajuan daerah |
14,00 |
1.468.000.000,00 |
2,00 |
175.000.000,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
46.289.000,00 |
0,00 |
194.098.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
240.387.000,00 |
100% |
80% |
5,00 |
415.387.000,00 |
36% |
28% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
25 |
02.10.15.016 |
Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK |
Terpeliharanya Jaringan Komunikasi dan Informasi layanan Publik Kab. Pekalongan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
21.988.000,00 |
3,00 |
10.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
32.388.000,00 |
75% |
65% |
9,00 |
32.388.000,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
26 |
02.10.15.032 |
Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE |
Terlaksananya Operasional LPSE dan Peningkatan Kualitas Sarana Layanan LPSE Pemkab Pekalongan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
47.217.241,00 |
3,00 |
36.399.999,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
83.617.240,00 |
75% |
42% |
9,00 |
83.617.240,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
27 |
02.10.15.033 |
Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
Terlaksananya Koordinasi Pengumpulan Informasi Publik Uji Konsekuensi dan Pemeliharaan WEB PPID |
60,00 |
288.600.000,00 |
12,00 |
30.000.000,00 |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
2.913.000,00 |
1,00 |
14.018.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
16.931.000,00 |
100% |
28% |
15,00 |
46.931.000,00 |
25% |
16% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
28 |
02.10.15.036 |
Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial |
Terlaksananya Sarasehan FK Metra, Pertunjukan Kesenian Tradisional dan kelembagaan KIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
2.567.500,00 |
3,00 |
36.482.500,00 |
3,00 |
7.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
46.150.000,00 |
75% |
58% |
9,00 |
46.150.000,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
29 |
02.10.15.044 |
Pengadaan Server, UPS Server dan Cpanel |
Tersedianya Server untuk Aplikasi Milik seluruh OPD di Kab. Pekalongan |
41,00 |
1.047.500.000,00 |
3,00 |
70.000.000,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
3,00 |
70.000.000,00 |
7% |
7% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
30 |
02.10.15.050 |
Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik www.pekalongankab.go.id |
Hosting dan bandwidth web, maintenance software dan aplikasi, update konten web, honor tim operasional web www.pekalongankab.go.id |
12,00 |
99.825.000,00 |
12,00 |
74.981.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
36.365.000,00 |
3,00 |
11.760.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
48.125.000,00 |
75% |
64% |
21,00 |
123.106.000,00 |
175% |
123% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
31 |
02.10.15.054 |
Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan |
Tersedianya Dokumen kegiatan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan |
60,00 |
164.230.000,00 |
12,00 |
25.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
2.635.000,00 |
3,00 |
5.150.000,00 |
3,00 |
5.135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
12.920.000,00 |
75% |
43% |
21,00 |
37.920.000,00 |
35% |
23% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
32 |
02.10.15.059 |
Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk |
Tersedianya Spanduk dan Baliho |
60,00 |
1.177.500.000,00 |
12,00 |
200.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
29.095.000,00 |
3,00 |
20.450.000,00 |
3,00 |
78.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
127.545.000,00 |
75% |
85% |
21,00 |
327.545.000,00 |
35% |
28% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
33 |
02.10.15.062 |
Pengelolaan SMS Center/Gateway |
Terbangunya dan Tersalurkanya Aspirasi Mayarakat Kepada Pimpinan Kepala Daerah |
60,00 |
282.050.000,00 |
12,00 |
50.000.000,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
21.764.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
21.764.000,00 |
75% |
44% |
21,00 |
71.764.000,00 |
35% |
25% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
34 |
02.10.15.063 |
Penyelenggaraan Iklan Layanan Masyarakat |
Terlaksananya kegiatan iklan layanan masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
316.640.000,00 |
3,00 |
425.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
741.890.000,00 |
75% |
99% |
9,00 |
741.890.000,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
35 |
02.10.15.066 |
Sosialisasi Pemanfaatan TIK dalam rangka Penyelenggaraan e-Goverment |
Terselenggaranya aplikasi si Maya, email resmi instansi pemerintah Kab. pekalongan dan manajemen sistem dokumen elektronik dan keamanan informasi serta pendaftaran sistem elektronik instansi pemerintah bagi laki-laki dan pere |
2,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
5.197.786,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
5.197.786,00 |
50% |
10% |
1,00 |
5.197.786,00 |
50% |
10% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
36 |
02.10.15.070 |
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi |
Terciptanya Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan Jaringan |
48,00 |
308.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
34.860.000,00 |
3,00 |
25.140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
60.000.000,00 |
75% |
100% |
9,00 |
60.000.000,00 |
19% |
19% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
37 |
02.10.15.071 |
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih |
Terciptanya Peningkatan sarana dan prasarana hotspot kajen cybercity |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
38 |
02.10.15.073 |
Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah |
Menghubungkan/menyatukan sistem informasi, data dan aplikasi strategis Daerah |
1,00 |
605.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
7.192.000,00 |
0,00 |
7.819.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
15.011.000,00 |
50% |
4% |
1,00 |
15.011.000,00 |
100% |
2% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
39 |
02.10.15.075 |
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik dan Intregritas Jaringan Lokal |
Tersedianya Intregritas Jaringan di Lingungan Wilayah Perkantoran Kab. Pekalongan |
20,00 |
2.320.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
42.436.900,00 |
0,00 |
399.999.600,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
442.436.500,00 |
100% |
88% |
1,00 |
442.436.500,00 |
5% |
19% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
40 |
02.10.15.078 |
Pembuatan Audio Visual |
Tersedianya Dokumen kegiatan Pemerintahan Kab. Pekalongan |
54,00 |
423.250.000,00 |
14,00 |
100.000.000,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
14.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
14.950.000,00 |
100% |
20% |
15,00 |
114.950.000,00 |
28% |
27% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
41 |
02.10.15.079 |
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Radio |
Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Radio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
2.953.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
2.953.000,00 |
100% |
3% |
1,00 |
2.953.000,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
Rata-Rata capian kinerja % |
71 |
47 |
|
|
38 |
24 |
|
|
Predikat kinerja |
Sedang |
Sangat Rendah |
|
|
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|
|
02.10.18 |
Program kerjasama informasi dan media massa |
|
|
282.050.000,00 |
|
50.000.000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
1.753.000,00 |
|
33.655.000,00 |
|
0,00 |
|
35.408.000,00 |
|
|
|
85.408.000,00 |
|
|
|
|
42 |
02.10.18.001 |
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah |
Terlaksananya penyebarluasan informasi nasional melalui media informasi |
11.000,00 |
282.050.000,00 |
2.200,00 |
50.000.000,00 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.753.000,00 |
2.200,00 |
33.655.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.200,00 |
35.408.000,00 |
100% |
71% |
4.400,00 |
85.408.000,00 |
40% |
30% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
Rata-Rata capian kinerja % |
100 |
71 |
|
|
40 |
30 |
|
|
Predikat kinerja |
Sangat Tinggi |
Sedang |
|
|
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|
|
02.14 |
STATISTIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.14.15 |
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
4,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
4.359.500,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
4.359.500,00 |
|
|
|
4.359.500,00 |
|
|
|
|
43 |
02.14.15.006 |
Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan |
Tersedianya data kestatistikan Kabupaten Pekalongan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
4.359.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
4.359.500,00 |
33% |
6% |
1,00 |
4.359.500,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
44 |
02.14.15.007 |
Analisis Data Statistik Daerah |
tersedianya dokumen hasil analisa Data Statistik Daerah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Dinas Komunikasi Dan Informatika |
|
Rata-Rata capian kinerja % |
17 |
3 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Predikat kinerja |
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |
6,004,600,000 |
|
265,646,888 |
|
1,261,008,632 |
|
1,939,644,254 |
|
0 |
|
3,466,299,774 |
|
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) |
68 |
49 |
|
|
30 |
21 |
|
|
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) |
Sedang |
Sangat Rendah |
|
|
Sangat Rendah |
Sangat Rendah |
|
|